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2024年中国共产党河源江东新区纪律检查委员会部门预算
来源:本网时间:2024-03-19 14:37:31
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  2024年中国共产党河源江东新区纪律检查委员会部门预算


  目 录

  第一部分 中国共产党河源江东新区纪律检查委员会概况

  一、主要职责

  二、部门机构设置

  三、部门预算构成

  第二部分 2024年部门预算表

  一、收支总体情况表

  二、收入总体情况表

  三、支出总体情况表

  四、财政拨款收支总体情况表

  五、 一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

  六、 一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目) 

       七、 一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目) 

       八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

  九、政府性基金预算支出情况表

  十、国有资本经营预算支出情况表

  十一、部门预算基本支出预算表

  十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

  第三部分 2024年部门预算情况说明

  第四部分 名词解释


  第一部分 中国共产党河源江东新区纪律检 查委员会概况

  一、主要职责

  (一)江东新区党委设立纪委,江东新区监察专员办是市监委 派出机构。江东新区纪委与江东新区监察专员办合署办公,实行 两个机关名称、一套工作机构,履行党的纪律检查和国家监察两 项职责,接受江东新区党委和市纪委监委双重领导,对江东新区党委和市纪委监委负责。

  (二)主要职责:主要负责党的纪律检查工作,依照党的章程 和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责江东新区监察 工作,依照宪法、监察法履行监督、调查、处置职责。协助江东 新区党委组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作。

  二、部门机构设置

  江东新区纪委监察专员办无下设内设机构。

  三、部门预算构成

  本部门无下属单位,部门预算为本级预算。


  第二部分 2024年部门预算表

  表1

  收支总体情况表

  单位名称:中国共产党河源江东新区纪律检查委员会                                                                                                                                 单位:万元

  收入

  支出

  项目

  预算

  项目

  预算

  一、预算拨款

  287.50

  一、一般公共服务支出

  252.33

  二、财政专户拨款

  0.00

  二、外交支出

  0.00

  三、其他资金

  0.00

  三、国防支出

  0.00



  四、公共安全支出

  0.00



  五、教育支出

  0.00



  六、科学技术支出

  0.00



  七、文化旅游体育与传媒支出

  0.00



  八、社会保障和就业支出

  18.16



  九、卫生健康支出

  3.39



  十、节能环保支出

  0.00



  十一、城乡社区支出

  0.00



  十二、农林水支出

  0.00



  十三、交通运输支出

  0.00



  十四、资源勘探工业信息等支出

  0.00



  十五、商业服务业等支出

  0.00



  十六、金融支出

  0.00



  十七、援助其他地区支出

  0.00



  十八、自然资源海洋气象等支出

  0.00



  十九、住房保障支出

  13.62



  二十、粮油物资储备支出

  0.00



  二十一、国有资本经营预算支出

  0.00



  二十二、灾害防治及应急管理支出

  0.00

  - 2 -


  收入

  支出

  项目

  预算

  项目

  预算



  二十三、其他支出

  0.00

  本年收入合计

  287.50

  本年支出合计

  287.50

  四、上级补助收入

  0.00

  二十四、对附属单位补助支出

  0.00

  五、附属单位上缴收入

  0.00

  二十五、上缴上级支出

  0.00

  六、用事业基金弥补收支差额

  0.00

  二十六、结转下年

  0.00

  收入总计

  287.50

  支出总计

  287.50

  注:财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

  本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


  收入总体情况表

  单位名称:中国共产党河源江东新区纪律检查委员会

  表2                                                                                                                                                                                                             单位:万元


  功能分类科目

  合计

  财政拨款收入

  财政专户拨款收入

  其他资金收入

  上级补 助收入

  附属单

  位上缴

  收入

  用事业

  基金弥

  补收支

  差额

  科目编码

  科目名称

  一般公共预 算

  政府性基金 预算

  国有资本经 营预算

  教育收费

  其他专户 收入拨款

  事业收 入

  经营收 入

  其他收 入


  合计

  287.50

  287.50

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  201

  一般公共服务支出

  252.33

  252.33

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  20111

  纪检监察事务

  252.33

  252.33

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2011101

  行政运行

  200.69

  200.69

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2011102

  一般行政管理事务

  12.64

  12.64

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2011199

  其他纪检监察事务支出

  39.00

  39.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  208

  社会保障和就业支出

  18.16

  18.16

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  20805

  行政事业单位养老支出

  18.16

  18.16

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2080505

  机关事业单位基本养老 保险缴费支出

  12.11

  12.11

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2080506

  机关事业单位职业年金 缴费支出

  6.05

  6.05

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  210

  卫生健康支出

  3.39

  3.39

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  21011

  行政事业单位医疗

  3.39

  3.39

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2101101

  行政单位医疗

  3.39

  3.39

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  221

  住房保障支出

  13.62

  13.62

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  22102

  住房改革支出

  13.62

  13.62

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2210201

  住房公积金

  13.62

  13.62

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  无。


  支出总体情况表

  单位名称:中国共产党河源江东新区纪律检查委员会

  表3                                                                                                                                                                                                             单位:万元


  功能分类科目

  合计

  基本支出

  项目支出

  事业单位经营支 出

  对附属单位补助 支出

  上缴上级支出

  结转下年

  科目编码

  科目名称


  合计

  287.50

  235.86

  51.64

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  201

  一般公共服务支出

  252.33

  200.69

  51.64

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  20111

  纪检监察事务

  252.33

  200.69

  51.64

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2011101

  行政运行

  200.69

  200.69

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2011102

  一般行政管理事务

  12.64

  0.00

  12.64

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2011199

  其他纪检监察事务支出

  39.00

  0.00

  39.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  208

  社会保障和就业支出

  18.16

  18.16

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  20805

  行政事业单位养老支出

  18.16

  18.16

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2080505

  机关事业单位基本养老保 险缴费支出

  12.11

  12.11

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2080506

  机关事业单位职业年金缴 费支出

  6.05

  6.05

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  210

  卫生健康支出

  3.39

  3.39

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  21011

  行政事业单位医疗

  3.39

  3.39

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2101101

  行政单位医疗

  3.39

  3.39

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  221

  住房保障支出

  13.62

  13.62

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  22102

  住房改革支出

  13.62

  13.62

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2210201

  住房公积金

  13.62

  13.62

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  无。


  财政拨款收支总体情况表

  单位名称:中国共产党河源江东新区纪律检查委员会

  表4                                                                                                                                                                                                            单位:万元


  收入

  支出

  项目

  预算

  项目

  预算

  一、一般公共预算

  287.50

  一、一般公共服务支出

  252.33

  二、政府性基金预算

  0.00

  二、外交支出

  0.00

  三、国有资本经营预算

  0.00

  三、国防支出

  0.00



  四、公共安全支出

  0.00



  五、教育支出

  0.00



  六、科学技术支出

  0.00



  七、文化旅游体育与传媒支出

  0.00



  八、社会保障和就业支出

  18.16



  九、卫生健康支出

  3.39



  十、节能环保支出

  0.00



  十一、城乡社区支出

  0.00



  十二、农林水支出

  0.00



  十三、交通运输支出

  0.00



  十四、资源勘探工业信息等支出

  0.00



  十五、商业服务业等支出

  0.00



  十六、金融支出

  0.00



  十七、援助其他地区支出

  0.00



  十八、自然资源海洋气象等支出

  0.00



  十九、住房保障支出

  13.62



  二十、粮油物资储备支出

  0.00



  二十一、国有资本经营预算支出

  0.00



  二十二、灾害防治及应急管理支出

  0.00



  二十三、其他支出

  0.00

  本年收入合计

  287.50

  本年支出合计

  287.50


  收入

  支出

  项目

  预算

  项目

  预算



  二十四、结转下年

  0.00

  收入总计

  287.50

  支出总计

  287.50

  注:表中功能分类科目,根据部门实际预算编制情况编列。


  一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

  单位名称:中国共产党河源江东新区纪律检查委员会

  表5                                                                                                                                                                                                             单位:万元


  功能科目名称

  一般公共预算支出

  小计

  其中:基本支出

  项目支出

  合计

  287.50

  235.86

  51.64

  [201]一般公共服务支出

  252.33

  200.69

  51.64

  [20111]纪检监察事务

  252.33

  200.69

  51.64

  [2011101]行政运行

  200.69

  200.69

  0.00

  [2011102]一般行政管理事务

  12.64

  0.00

  12.64

  [2011199]其他纪检监察事务支出

  39.00

  0.00

  39.00

  [208]社会保障和就业支出

  18.16

  18.16

  0.00

  [20805]行政事业单位养老支出

  18.16

  18.16

  0.00

  [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出

  12.11

  12.11

  0.00

  [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出

  6.05

  6.05

  0.00

  [210]卫生健康支出

  3.39

  3.39

  0.00

  [21011]行政事业单位医疗

  3.39

  3.39

  0.00

  [2101101]行政单位医疗

  3.39

  3.39

  0.00

  [221]住房保障支出

  13.62

  13.62

  0.00

  [22102]住房改革支出

  13.62

  13.62

  0.00

  [2210201]住房公积金

  13.62

  13.62

  0.00

  无。


  一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目)

  单位名称:中国共产党河源江东新区纪律检查委员会

  表6                                                                                                                                                                                                            单位:万元


  部门预算支出经济科目

  预算

  合计

  235.86

  [301]工资福利支出

  216.72

  [30101]基本工资

  120.75

  [30108]机关事业单位基本养老保险缴费

  12.11

  [30109]职业年金缴费

  6.05

  [30110]职工基本医疗保险缴费

  3.39

  [30112]其他社会保障缴费

  10.64

  [30113]住房公积金

  13.62

  [30199]其他工资福利支出

  50.16

  [302]商品和服务支出

  19.14

  [30201]办公费

  14.82

  [30239]其他交通费用

  4.32

  无。

  - 9 -


  一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目)

  单位名称:中国共产党河源江东新区纪律检查委员会

  表7                                                                                                                                                                                                             单位:万元


  部门预算支出经济科目

  预算

  合计

  51.64

  [302]商品和服务支出

  51.64

  [30201]办公费

  21.00

  [30214]租赁费

  4.64

  [30299]其他商品和服务支出

  26.00

  无。


  财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

  单位名称:中国共产党河源江东新区纪律检查委员会

  表8                                                                                                                                                                                                            单位:万元


  项目

  合计

  一般公共预算

  政府性基金预算

  国有资本经营预算

  行政经费

  44.78

  44.78

  0.00

  0.00

  “三公”经费

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  其中:(一)因公出国(境)支出

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  (二)公务用车购置及运行维护支出

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  1.公务用车购置费

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2.公务用车运行维护费

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  (三)公务接待费支出

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  无。


  政府性基金预算支出情况表

  单位名称:中国共产党河源江东新区纪律检查委员会

  表9                                                                                                                                                                                                             单位:万元


  功能分类科目

  政府性基金预算支出

  科目编码

  科目名称

  小计

  其中:基本支出

  项目支出


  合计

  0.00

  0.00

  0.00

  229

  其他支出

  0.00

  0.00

  0.00

  22960

  彩票公益金安排的支出

  0.00

  0.00

  0.00

  2296003

  用于体育事业的彩票公益金支出

  0.00

  0.00

  0.00

  2296004

  用于教育事业的彩票公益金支出

  0.00

  0.00

  0.00

  注:本表本年无发生额。

  - 12 -


  国有资本经营预算支出情况表

  单位名称:中国共产党河源江东新区纪律检查委员会

  表10                                                                                                                                                                                                          单位:万元


  功能分类科目

  国有资本经营预算支出

  科目编码

  科目名称

  小计

  其中:基本支出

  项目支出


  合计

  0.00

  0.00

  0.00

  223

  国有资本经营预算支出

  0.00

  0.00

  0.00

  22301

  解决历史遗留问题及改革成本支出

  0.00

  0.00

  0.00

  2230101

  厂办大集体改革支出

  0.00

  0.00

  0.00

  注:本表本年无发生额。


  部门预算基本支出预算表

  单位名称:中国共产党河源江东新区纪律检查委员会

  表11                                                                                                                                                                                                          单位:万元


  支出项目类别(资金使用 单位)

  总计

  财政拨款

  财政专户拨款

  其他资金

  合计

  一般公共预算

  政府性基金预算

  国有资本经营预算

  合计

  235.86

  235.86

  235.86

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  中共河源江东新区纪委小 计

  235.86

  235.86

  235.86

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  工资福利支出

  216.72

  216.72

  216.72

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  商品和服务支出

  19.14

  19.14

  19.14

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  无。


  部门预算项目支出及其他支出预算表

  单位名称:中国共产党河源江东新区纪律检查委员会

  表12                                                                                                                                                                                                           单位:万元


  支出项目类别(资金使用单 位)

  总计

  财政拨款

  财政专 户拨款

  其他资 金

  绩效目标

  合计

  一般公共预 算

  政府性基金 预算

  国有资本经 营预算

  合计

  51.64

  51.64

  51.64

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  无

  中共河源江东新区纪委小计

  51.64

  51.64

  51.64

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  无

  办案专项经费及机关作 风明察暗访经费

  3.00

  3.00

  3.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  要在2024年内完成办案工作专项经费及作风督察经费支 出率为90%以上。

  巡察专项工作经费

  10.00

  10.00

  10.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2024年上半年内需要完成第一轮巡察工作率为90%以  上,2024年下半年内需要完成第二巡察工作率为90%以 上。

  新区纪委单位运转经费

  8.00

  8.00

  8.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  要在2024年内完成运转经费出率为85%以上。

  固定资产租赁管理费用

  4.64

  4.64

  4.64

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  要在2024年内完成固定资产租赁费用支出率达到100%。

  纪检监察内网及谈话室 维护费

  10.00

  10.00

  10.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  要在2024年内完成纪检监察内网升级和维护维修工作效 率80%以上:谈话室维护维修工作效率90%以上。

  党风廉政宣传费用

  16.00

  16.00

  16.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2024年内要完成党风廉政宣传经费支出率及廉政报刊杂 志订购率达到90%以上。

  无。


  第三部分 2024年部门预算情况说明

  一、部门预算收支增减变化情况

  2024年本部门收入预算287.5万元, 比上年减少48.98万元, 下降14.55%,主要原因是根据江东新区经济社会发展需要,一般 公共服务收入较往年均减少;支出预算287.5万元, 比上年减少 48.98万元,下降14.55%,主要原因是根据江东新区经济社会发展需要, 一般公共服务支出较往年均减少,厉行节约。

  二、“三公”经费安排情况

  2024年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元,比上年增加 0万元,增长--(基数为0,不可比),主要原因是与上年持平, 无增减变化。其中: 因公出国(境) 费0万元, 比上年增加0万 元,增长--(基数为0,不可比),主要原因是与上年持平,无增 减变化;公务用车购置及运行维护费0万元(公务用车购置费0万 元,比上年增加0万元;公务用车运行维护费0万元,比上年增加0 万元。) 比上年增加0万元,增长--(基数为0,不可比),主要 原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费0万元,比上年增加 0万元,增长--(基数为0,不可比),主要原因是与上年持平,无增减变化。

  三、机关运行经费安排情况

  行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机 关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护) 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费 用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软 件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的 预算资金。2024年,本部门机关运行经费安排44.78万元,比上年 增加4.18万元,增长10.29%,主要原因是本单位在编在册人员职级变动,根据实际增加行政运行经费。

  四、政府采购情况

  2024年本部门政府采购安排0万元,其中:货物类采购预算0万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算0万元等。

  五、国有资产占有使用情况

  截至2023年12月24日,本部门固定资产金额0万元,分布构成情况为:房屋0平方米,车辆0辆,单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元,主要是0等。

  六、重点项目预算绩效目标情况

  2024年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

  项目

  预算数(单位:万元)

  绩效目标

  无

  0

  无

  注:本年度无重点项目。


  第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入: 指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

  二、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四 、其他 收入 : 指 除上述“ 财政拨款 收入 ” 、 “ 事业 收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

  五、用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在用当年的“财 政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不 足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事 业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  七、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  八、经营支出: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

  九、行政经费(机关运行经费): 指用于维持行政(参公) 单位机关运行的经费。具体包括: 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专 用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交 通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络 及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

  十、“三公”经费: “三公”经费指部门(单位)使用财政 拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和 公务接待费。其中: 因公出国(境)费用反映公务出国(境)的 国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂 费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置 税、牌照费),公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; 公务接待费反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 费用。

  

2024年中国共产党河源江东新区纪律检查委员会部门预算.pdf


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